中州集團召開(kāi)內(nèi)審風控工作(zuò)會(huì)議

發布時(shí)間(jiān):

2024-01-28

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1月26日上(shàng)午,中州集團組織召開(kāi)2023年度內(nèi)審風控工作(zuò)會(huì)議。集團外部董事、審計(jì)與風險委員會(huì)主任牛金海,外部董事、審計(jì)與風險委員會(huì)副主任王文建,黨委委員、總會(huì)計(jì)師(shī)、審計(jì)與風險委員會(huì)副主任李曉敏出席會(huì)議并講話(huà)。集團法審風控部、集團二級企業分管內(nèi)審工作(zuò)領導及部門(mén)負責人(rén)出席會(huì)議。

會(huì)議傳達了近期省政府國資委內(nèi)審風控會(huì)議精神,全面回顧了集團2023年度在內(nèi)審風控工作(zuò)中取得(de)的成績,深刻分析存在問題,并明(míng)确下一步內(nèi)審風控工作(zuò)的目标和(hé)方向:一是強化責任落實,結合實際,修訂完善內(nèi)審風控制(zhì)度,明(míng)确崗位職責,加強專職或兼職內(nèi)審人(rén)員配備;二是統一制(zhì)定審計(jì)計(jì)劃、确定審計(jì)标準、調配審計(jì)資源,各企業及時(shí)向集團內(nèi)審機構報告計(jì)劃內(nèi)容及整改落實情況;三是實現審計(jì)監督前置,企業要圍繞集團公司經營發展目标,從實際出發,以風險為(wèi)導向,切實做(zuò)好“經濟體(tǐ)檢”;四是重視(shì)問題,強化整改,實現審計(jì)成果的有(yǒu)效利用;五是審計(jì)人(rén)員要持續加強學習,創新工作(zuò)方式方法,切實發揮崗位價值。

2024年,集團将聚焦主責主業,緊緊圍繞深化改革發展大(dà)局,持續提升審計(jì)監督質效,切實發揮內(nèi)審在規範企業管理(lǐ)、防範經營風險等方面的積極作(zuò)用,以高(gāo)質量審計(jì)助力集團高(gāo)質量發展。